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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: POLICLINICA REATEGUI NAVARRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7465 Data de lançamento: 24/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nos termos e condições especificados no edital. Finalidade: Prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, cf 105,00 31.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2023 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nos termos e condições especificados no edital. Finalidade: Prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, cfe. ata 101/23, PP 016/23. 31.500,00
16/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/308; REF 300 CONSULTAS MES 10/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 31.500,00
22/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/308; REF 300 CONSULTAS MES 10/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 29.358,00
22/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7465/2023 630,00
22/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7465/2023 1.512,00
TOTAL 31.500,00 31.500,00 31.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/11/2023 630,00 6221/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/11/2023 1.512,00 6221/2023 Lançada
TOTAL   2.142,00