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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7630 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: INSS
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS Patronal
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha Pgto Mês 10/2023, conforme Resumo anexo. 20.772,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha Pgto Mês 10/2023, conforme Resumo anexo. 20.772,62
26/10/2023 Referente Folha de Pagamento mês 10/2023 20.772,62
26/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 5, Centro Custo: 3 2.269,29
27/11/2023 INSS Compensado -18.503,33
28/11/2023 INSS Compensação -18.503,33
TOTAL 2.269,29 2.269,29 2.269,29
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 26/10/2023 2.269,29 Lançada
TOTAL   2.269,29