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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7694 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto / Atividade: VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Pgto Mês 10/2023, conforme Resumo anexo. 3.373,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Pgto Mês 10/2023, conforme Resumo anexo. 3.373,21
26/10/2023 Referente Folha de Pagamento mês 10/2023 3.373,21
27/10/2023 Pagamento de Empenho 7694/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.373,21
TOTAL 3.373,21 3.373,21 3.373,21
SALDO A PAGAR 0,00