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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7717 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - Outros Materiais Para Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Pacote com 4 Pilhas Adaptador Tampa e chave compat Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AO TRATAMENTO ESPECIFICADO NA PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 3 MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº071/5.15.0000188-9 292,00 876,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 Pacote com 4 Pilhas Adaptador Tampa e chave compat Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AO TRATAMENTO ESPECIFICADO NA PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 3 MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº071/5.15.0000188-9 876,00
29/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -876,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00