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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7776 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 28,54 2.854,00
50.00 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 30,24 1.512,00
50.00 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviço de mão de obra de pedreiro, encanador e eletricista para a manutenção e conservação de das Escolas Municipais 30,29 1.514,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviço de mão de obra de pedreiro, encanador e eletricista para a manutenção e conservação de das Escolas Municipais 5.880,50
22/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 423; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 2.617,03
30/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 423; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 2.241,49
30/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7776/2023 87,67
30/11/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 7776/2023 287,87
11/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 426; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 3.263,47
18/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 426; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 2.798,43
18/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7776/2023 106,06
18/12/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 7776/2023 358,98
TOTAL 5.880,50 5.880,50 5.880,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/11/2023 87,67 6328/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/11/2023 287,87 6328/2023 Lançada
ISS 11/12/2023 106,06 6779/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/12/2023 358,98 6779/2023 Lançada
TOTAL   840,58