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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8035 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável 92,00 1.840,00
16.00 Gás liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, cilindro retornável. Finalidade: Aquisição de gas de cozinha para as Escolas Municipais 400,00 6.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável Gás liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, cilindro retornável. Finalidade: Aquisição de gas de cozinha para as Escolas Municipais 8.240,00
12/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/50544194; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 5.104,00
15/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/50588105; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 400,00
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/50588105; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 400,00
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/50544194; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 5.104,00
28/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -2.736,00
TOTAL 5.504,00 5.504,00 5.504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.