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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PH E C REPRES COM SERV E ASSESSORIA DE SEGURANçA L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8039 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção: DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade: FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRENA - LASER 1.750,00 1.750,00
1.00 ALICATE - CORTA ANEL (microretifica) Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o corpo de bombeiros. Se faz necessária devido a quantidade de ocorrências. 398,80 398,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 TRENA - LASER ALICATE - CORTA ANEL (microretifica) Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o corpo de bombeiros. Se faz necessária devido a quantidade de ocorrências. 2.148,80
14/11/2023 Saldo de dotação negativa -2.148,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00