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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8080 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
460.00 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica, trator de esteira, trator agrícola, escavadeira hidráulica e outras máquinas pesadas. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para a frota cda Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Ata de registro de preço n° 071/2023 e PP 009/2023. 65,33 30.051,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica, trator de esteira, trator agrícola, escavadeira hidráulica e outras máquinas pesadas. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para a frota cda Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Ata de registro de preço n° 071/2023 e PP 009/2023. 30.051,80
01/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1320; ciente da liquidaçao Marcelo B. Lopes - Supervisor de Obras e Posturas 21.216,46
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1320; ciente da liquidaçao Marcelo B. Lopes - Supervisor de Obras e Posturas 20.647,86
11/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8080/2023 568,60
19/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1354; ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 1.197,31
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1354; ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 1.165,22
21/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8080/2023 32,09
29/12/2023 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -7.638,03
TOTAL 22.413,77 22.413,77 22.413,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/12/2023 568,60 6528/2023 Lançada
ISS 19/12/2023 32,09 7055/2023 Lançada
TOTAL   600,69