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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDA AFFONSO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8108 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO.
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 04 LineAray 2 12/TI-4 Caixas de Sub 2x18 01 Mesa de 32 Canais Digital com Houter 06 módulos de potência 01 processador de sinal 01 Main Power Cabos e Acessórios 06 Retorno 12/TI 08 Mics com fio 02 Mics sem Fio 01 Kit Mics Bateria 10 pedestais 01 bateria Pearl 01 amplificador BX com caixa 1x15" E 4x10 01 amplificador GRT 01 Técnicos Responsáveis p/sonorização 30 Mts de Q30 01 Praticável 04 Moove Beam 200 10 Refletores Led RGBW 3W 01 Máquina de 1.800,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 04 LineAray 2 12/TI-4 Caixas de Sub 2x18 01 Mesa de 32 Canais Digital com Houter 06 módulos de potência 01 processador de sinal 01 Main Power Cabos e Acessórios 06 Retorno 12/TI 08 Mics com fio 02 Mics sem Fio 01 Kit Mics Bateria 10 pedestais 01 bateria Pearl 01 amplificador BX com caixa 1x15" E 4x10 01 amplificador GRT 01 Técnicos Responsáveis p/sonorização 30 Mts de Q30 01 Praticável 04 Moove Beam 200 10 Refletores Led RGBW 3W 01 Máquina de Fumaça 1500W 01 Mesa DMX 512 ou Controladora 01 Cabeamento 01 Técnicos Responsável pela Iluminação Finalidade: Solicitação de contratação de sonorização. Conforme ata de registro de preço n° 015/2023 e PP 01/2023. Evento do Grupo Náutica de 09 e 10 de dezembro de 2023. Conforme solicitado pela Cultura. 3.600,00
21/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/224; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenador de Cultura e Turismo 3.600,00
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/224; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenador de Cultura e Turismo 3.528,00
27/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8108/2023 72,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/12/2023 72,00 7193/2023 Lançada
TOTAL   72,00