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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8131 Data de lançamento: 22/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 28,54 513,72
18.00 Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 23,50 423,00
124.00 Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Contratação de serviços técnicos profissionais para manutenção do telhado na UBS do Bairro Passo da Aldeia, cfe ata 103/2023 , PP 018/2023. 29,50 3.658,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2023 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Contratação de serviços técnicos profissionais para manutenção do telhado na UBS do Bairro Passo da Aldeia, cfe ata 103/2023 , PP 018/2023. 4.594,72
20/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/436; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 4.594,72
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/436; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 3.939,96
22/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8131/2023 149,34
22/12/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 8131/2023 505,42
TOTAL 4.594,72 4.594,72 4.594,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/12/2023 149,34 7188/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/12/2023 505,42 7188/2023 Lançada
TOTAL   654,76