| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 8198 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO FATURA AGUA (ASSOCIAÇÃO MORADORES BAIRRO PRAIA) ONDE AS FAMILIAS DECORRENTE AS ENCHENTES ESTÃO ALOCADAS, COD: 751969-9 MES 11/2023 | 199,18 | 199,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | REF. PAGAMENTO FATURA AGUA (ASSOCIAÇÃO MORADORES BAIRRO PRAIA) ONDE AS FAMILIAS DECORRENTE AS ENCHENTES ESTÃO ALOCADAS, COD: 751969-9 MES 11/2023 | 199,18 | ||
| 27/11/2023 | REF. PAGAMENTO FATURA AGUA (ASSOCIAÇÃO MORADORES BAIRRO PRAIA) ONDE AS FAMILIAS DECORRENTE AS ENCHENTES ESTÃO ALOCADAS, COD: 751969-9 MES 11/2023 | 199,18 | ||
| 04/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008198/2023 Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257 | 199,18 | ||
| TOTAL | 199,18 | 199,18 | 199,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||