O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: A M S MOTOSERRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 820 Data de lançamento: 25/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos como: motosserra, roçadeira, furadeira, soprador, cortador de grama e bomba pneumática. Finalidade: Serviço de mão de obra de conserto, manut. e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos, através do Pregão Presencial nº 019/2022 conforme solicitado no memorandoc nº 004/2023 139,00 6.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2023 Mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos como: motosserra, roçadeira, furadeira, soprador, cortador de grama e bomba pneumática. Finalidade: Serviço de mão de obra de conserto, manut. e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos, através do Pregão Presencial nº 019/2022 conforme solicitado no memorandoc nº 004/2023 6.950,00
23/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/563; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 6.950,00
23/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/563; 6.950,00
23/03/2023 DESCRIÇAO INCORRETA -6.950,00
27/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/563; 6.811,00
27/03/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 820/2023 139,00
TOTAL 6.950,00 6.950,00 6.950,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 23/03/2023 139,00 1262/2023 Lançada
TOTAL   139,00