Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 11/2023, cfe. Resumo anexo. |
38.400,88 |
|
|
| 27/11/2023 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2023 |
|
38.400,88 |
|
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: ATM/ACAH(15740)(4501 |
|
|
40,50 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: ATM/ACAH(15740)(4501 |
|
|
277,47 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: ATM/ACAH(15740)(4501 |
|
|
1.676,33 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: ATM/ACAH(15740)(4501 |
|
|
2.045,80 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: ATM/ACAH(15740)(4501 |
|
|
6.850,85 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: ATM/ACAH(15740)(4501 |
|
|
13.078,35 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8431/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.431,58 |
| TOTAL |
38.400,88 |
38.400,88 |
38.400,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |