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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDA AFFONSO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8755 Data de lançamento: 05/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEI
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE 08 LineAray 2 12/TI-8 Caixas de Sub 2x18 12 módulos de potência 02 processadores de sinal 02 Mesa de Som Digital com Mínimo 32 Canais 01 Multicabo 01 Main Power Cabos e Acessórios 04 Retornos de 2 12/TI 04 Retornos de 12/TI 01 Sub Bateria 01 Side Field 20 Mics com Fio 04 Mics sem fio 24 pedestais 01 bateria Pearl Export 01 Kit de Mic Bateria 01 amplificador BX caixa 1x15" E 4x10 02 amplificador GRT 01 Técnicos Responsáveis 80 Mts de Q30 01 Prat 2.700,00 13.500,00
9.00 SERVIÇO - PIRÂMIDES COM FECHAMENTO LATERAL 3m X 3m – estrutura em metalon, teto piramidal, cobertura de teto e fechamento laterais inferiores, e, lona anti-incêndio Diária/ unidade 580,00 5.220,00
500.00 SERVIÇO - GRADES DE CONTENÇÃO Composta por grade tubular, contendo tubo com dimensões de 2,0 m x 1,0 m cada peça, em ótimo estado de conservação, incluindo transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão de obra, hospedagem e alimentação da equipe (caso necessário). Unidade/ Diária Finalidade: Solicitação de contratação de serviços para o 31º Natal Açoriano. Conforme PP n° 01/2023 e ata n° 015/2023. Solicitado pela Coordenação da Cultura. 16,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2023 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE 08 LineAray 2 12/TI-8 Caixas de Sub 2x18 12 módulos de potência 02 processadores de sinal 02 Mesa de Som Digital com Mínimo 32 Canais 01 Multicabo 01 Main Power Cabos e Acessórios 04 Retornos de 2 12/TI 04 Retornos de 12/TI 01 Sub Bateria 01 Side Field 20 Mics com Fio 04 Mics sem fio 24 pedestais 01 bateria Pearl Export 01 Kit de Mic Bateria 01 amplificador BX caixa 1x15" E 4x10 02 amplificador GRT 01 Técnicos Responsáveis 80 Mts de Q30 01 Praticáveis 10 MooveBeam 200 30 Refletores Led RGBW 3W 12 Canhões PAR 64 1000W Dimmer Strobos 1500W 02 Brute 4 Lâmpadas 650W 02 Maquinas de Fumaça 1500W DMX 01 Mesa DMX 512 ou Software 01 Cabeamento 01 Técnico Responsável SERVIÇO - PIRÂMIDES COM FECHAMENTO LATERAL 3m X 3m – estrutura em metalon, teto piramidal, cobertura de teto e fechamento laterais inferiores, e, lona anti-incêndio Diária/ unidade SERVIÇO - GRADES DE CONTENÇÃO Composta por grade tubular, contendo tubo com dimensões de 2,0 m x 1,0 m cada peça, em ótimo estado de conservação, incluindo transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão de obra, hospedagem e alimentação da equipe (caso necessário). Unidade/ Diária Finalidade: Solicitação de contratação de serviços para o 31º Natal Açoriano. Conforme PP n° 01/2023 e ata n° 015/2023. Solicitado pela Coordenação da Cultura. 26.720,00
07/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 209; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo 26.720,00
13/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 209; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo 26.185,60
13/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8755/2023 534,40
TOTAL 26.720,00 26.720,00 26.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/12/2023 534,40 6703/2023 Lançada
TOTAL   534,40