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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SOSTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8908 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TESTE 90,00 90,00
1.00 CARGA GÁS 384,00 384,00
1.00 OLEO 43,00 43,00
4.00 ANEL 5,00 20,00
2.00 ANEL 5,00 10,00
1.00 VÁLVULA 35,00 35,00
1.00 VÁLVULA 35,00 35,00
1.00 FILTRO Finalidade: Peças para manutenção do ar condicionado da ambulância placas IZF2B88 cfe. memorando 202/23. 96,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 TESTE CARGA GÁS OLEO ANEL ANEL VÁLVULA VÁLVULA FILTRO Finalidade: Peças para manutenção do ar condicionado da ambulância placas IZF2B88 cfe. memorando 202/23. 713,00
20/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8042; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 713,00
26/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008908/2023 SOSTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 2018633 713,00
TOTAL 713,00 713,00 713,00
SALDO A PAGAR 0,00