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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9039 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 MICROÔNIBUS, com no mínimo 25 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para dentro do município 2,97 7.425,00
4000.00 ÔNIBUS, com no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para dentro do município Finalidade: Serviço de socorro emergencial para atender o Transporte da Secretaria Municipal de Educação 4,36 17.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 MICROÔNIBUS, com no mínimo 25 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para dentro do município ÔNIBUS, com no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para dentro do município Finalidade: Serviço de socorro emergencial para atender o Transporte da Secretaria Municipal de Educação 24.865,00
20/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/609; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 24.865,00
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/609; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 24.186,19
22/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9039/2023 678,81
TOTAL 24.865,00 24.865,00 24.865,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/12/2023 678,81 7146/2023 Lançada
TOTAL   678,81