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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LETICIA PEREIRA ROCHA 02706720018

Dados do Empenho
Número do empenho: 9051 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Contratação de empresa especializada em transimssão de show nacional ao vivo para 02 links ( facebook e youtube) com tempo aprixamdo de 2h00. Transimssão será realizada na cidade de Taquari -RS no dia 16 e 17 de dezembro de 2023, com previsão para início às 21h - Contratação de empresa especializada em transimssão de show nacional ao vivo para 02 links ( facebook e youtube) com tempo aprixamdo de 2h00. Transimssão será realizada na cidade de Taquari -RS no dia 16 e 17 de dezembro de 2023 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 SERVIÇO Contratação de empresa especializada em transimssão de show nacional ao vivo para 02 links ( facebook e youtube) com tempo aprixamdo de 2h00. Transimssão será realizada na cidade de Taquari -RS no dia 16 e 17 de dezembro de 2023, com previsão para início às 21h - Contratação de empresa especializada em transimssão de show nacional ao vivo para 02 links ( facebook e youtube) com tempo aprixamdo de 2h00. Transimssão será realizada na cidade de Taquari -RS no dia 16 e 17 de dezembro de 2023, com previsão para início às 21h 8.000,00
21/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202319; ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenador de Cultura e Turismo 8.000,00
05/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9051/2023 LETICIA PEREIRA ROCHA 02706720018 - 2018679 8.000,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00