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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KIRCH & SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9133 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: AÇÕES COVID NO SUAS ACOLHIMENTO-PORT.369
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 ARROZ BRANCO POLIDO TIPO, PCT 5 KILOS 21,99 1.055,52
12.00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG, EMBALAGEM FLEXIVEL 6,99 83,88
36.00 FARINHA DE MILHO, MEDIA, PACOTE DE 1KG 3,49 125,64
48.00 GUARDANAPO PEQ. EMBALAGEM C/ 50 UN 1,89 90,72
128.00 Ovos de Galinha duzia 9,49 1.214,72
24.00 SABAO EM BARRA, UNIDADE DE 400GR 4,99 119,76
24.00 Sal Moido- embalagem de 1kg 1,49 35,76
2.00 VASSOURA COM CERDAS DE NAYLON,COM CABO DE MADEIRA Finalidade: Aquisição de generos alimenticios para servir refeições aos moradores de rua, de acordo com plano de ação da portaria nº369/2020. 8,99 17,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 ARROZ BRANCO POLIDO TIPO, PCT 5 KILOS FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG, EMBALAGEM FLEXIVEL FARINHA DE MILHO, MEDIA, PACOTE DE 1KG GUARDANAPO PEQ. EMBALAGEM C/ 50 UN Ovos de Galinha duzia SABAO EM BARRA, UNIDADE DE 400GR Sal Moido- embalagem de 1kg VASSOURA COM CERDAS DE NAYLON,COM CABO DE MADEIRA Finalidade: Aquisição de generos alimenticios para servir refeições aos moradores de rua, de acordo com plano de ação da portaria nº369/2020. 2.743,98
15/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/11866; 559,06
19/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/11866; 552,35
19/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9133/2023 6,71
19/11/2024 Aquisição de generos alimenticios para servir refeições aos moradores de rua, de acordo com plano de ação da portaria nº 369/2020, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistencia Social. Conforme Nota Fiscal Nº 1/13086; 499,14
25/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de generos alimenticios para servir refeições aos moradores de rua, de acordo com plano de ação da portaria nº 369/2020, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistencia Social. Conforme Nota Fiscal Nº 1/13086; 493,15
25/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9133/2023 5,99
TOTAL 2.743,98 1.058,20 1.058,20
SALDO A PAGAR 1.685,78

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/01/2024 6,71 50/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19/11/2024 5,99 6118/2024 Lançada
TOTAL   12,70