Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024 |
0,00 |
8.076,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2024 |
13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024 |
8.076,04 |
|
|
06/02/2024 |
Referente Adiantamento de 13º salário/2024 |
|
8.076,04 |
|
09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.076,04 |
TOTAL |
8.076,04 |
8.076,04 |
8.076,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.