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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1067 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024 0,00 38.532,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º Salário/2024 38.532,98
06/02/2024 Referente Adiantamento de 13º salário/2024 38.532,98
09/02/2024 Pagamento de Empenho 1067/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38.532,98
TOTAL 38.532,98 38.532,98 38.532,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.