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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BL PAPER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 107 Data de lançamento: 05/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Desinfetante - Desinfetante para banheiros e sanitários: Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico ronil, fenol, etoxilado, essência corante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em Galão de 5 L Finalidade: Aquisição de material de limpeza para a manutenção e conservação das Escolas Municipais de Taquari - Conf. solicitado pela Secre 5,08 1.524,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2024 Desinfetante - Desinfetante para banheiros e sanitários: Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico ronil, fenol, etoxilado, essência corante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em Galão de 5 L Finalidade: Aquisição de material de limpeza para a manutenção e conservação das Escolas Municipais de Taquari - Conf. solicitado pela Secretaria da Educação. Ata n° 056/2023. 1.524,00
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5881; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.524,00
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000107/2024 BL PAPER LTDA - 2017926 1.524,00
TOTAL 1.524,00 1.524,00 1.524,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.