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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1158 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TINNER 30,00 180,00
6.00 ADITIVO Radiador 45,00 270,00
1.00 FILTRO Ar Interno 99,80 99,80
1.00 FILTRO Externo 152,00 152,00
1.00 FILTRO Combustível 106,00 106,00
1.00 FILTRO Separador 173,00 173,00
1.00 FILTRO Lubrificante 115,00 115,00
1.00 FILTRO Hidráulico Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veículo escolar placa> JAH8C21 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 TINNER ADITIVO Radiador FILTRO Ar Interno FILTRO Externo FILTRO Combustível FILTRO Separador FILTRO Lubrificante FILTRO Hidráulico Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veículo escolar placa> JAH8C21 1.122,80
07/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3976; 1.122,80
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001158/2024 Oficina do Melao Ltda - 2015778 1.122,80
TOTAL 1.122,80 1.122,80 1.122,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.