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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1160 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO Conserto de pneu placa> IZJG40 30,00 60,00
6.00 SERVIÇO Montage e desmontagem Placa> IXT0082 40,00 240,00
6.00 SERVIÇO Desmontagem e montagem Placa> JAZ6F45 40,00 240,00
4.00 SERVIÇO desmontagem e montagem 35,00 140,00
6.00 SERVIÇO desmontagem / e motagem com 06 vávulas Placa> IVN8299 80,00 480,00
1.00 SERVIÇO Vulcanização com 4 porca Placa> IWG5168 130,00 130,00
1.00 SERVIÇO Conserto de pneu IZJ4G40 30,00 30,00
1.00 SERVIÇO Conserto de pneu Placa> JBV6J08 Finalidade: Serviço de borracharia para os veículos escolares. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 SERVIÇO Conserto de pneu placa> IZJG40 SERVIÇO Montage e desmontagem Placa> IXT0082 SERVIÇO Desmontagem e montagem Placa> JAZ6F45 SERVIÇO desmontagem e montagem SERVIÇO desmontagem / e motagem com 06 vávulas Placa> IVN8299 SERVIÇO Vulcanização com 4 porca Placa> IWG5168 SERVIÇO Conserto de pneu IZJ4G40 SERVIÇO Conserto de pneu Placa> JBV6J08 Finalidade: Serviço de borracharia para os veículos escolares. 1.350,00
16/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/287; 1.350,00
19/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/287; 1.323,00
19/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1160/2024 27,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/02/2024 27,00 532/2024 Lançada
TOTAL   27,00