Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1161 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU - PNEU 205/60 R16 mínimo 92T.
Finalidade: Aquisição de 04 pneus 205/60 R16 para o veículo spin olacas IZU8F26, cfe. ata 095/2023 PE 013/2023. |
261,00 |
1.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
PNEU - PNEU 205/60 R16 mínimo 92T.
Finalidade: Aquisição de 04 pneus 205/60 R16 para o veículo spin olacas IZU8F26, cfe. ata 095/2023 PE 013/2023. |
1.044,00 |
|
|
22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 6/20606;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.044,00 |
|
26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 6/20606;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.031,47 |
26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1161/2024 |
|
|
12,53 |
TOTAL |
1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/02/2024 |
12,53 |
662/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
12,53 |
|
|