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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1162 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: CONCLUSÃO E REEQ.CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termo Aditivo III, para acréscimo de valor por adequação de projeto Referente empenho nº 964/2024, anulado por insuficiência financeira do Recurso 1580 PMAT. 63.704,80 63.704,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Termo Aditivo III, para acréscimo de valor por adequação de projeto Referente empenho nº 964/2024, anulado por insuficiência financeira do Recurso 1580 PMAT. 63.704,80
08/02/2024 Conforme Memorando nº 046/2024, do "Termo de Recebimento do Aditivo III" assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Notas Fiscisl Nº 890/51387079; E/111; 49.121,28
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 046/2024, do "Termo de Recebimento do Aditivo III" assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Notas Fiscisl Nº 890/51387079; E/111; 47.428,37
09/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1162/2024 444,79
09/02/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1162/2024 1.248,12
22/02/2024 Termo Aditivo III, para acréscimo de valor por adequação de projeto Conforme Memorando nº 083/2024, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Notas Fiscais Nº 890/51684791; E/112. Referente empenho nº 964/2024, anulado por insuficiência financeira do Recurso 1580 PMAT. 14.583,52
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Termo Aditivo III, para acréscimo de valor por adequação de projeto Conforme Memorando nº 083/2024, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Notas Fiscais Nº 890/51684791; E/112. Referente empenho nº 964/2024, anulado por insuficiência financeira do Recurso 1580 PMAT. 14.224,96
26/02/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1162/2024 264,35
26/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1162/2024 94,21
TOTAL 63.704,80 63.704,80 63.704,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/02/2024 444,79 464/2024 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 08/02/2024 1.248,12 464/2024 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/02/2024 264,35 651/2024 Lançada
ISS 22/02/2024 94,21 651/2024 Lançada
TOTAL   2.051,47