Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSALIA ALTHAUS SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1234 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
DIARIAS |
52,73 |
738,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
DIARIAS |
738,22 |
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19/02/2024 |
09/02/2024 - LAJEADO |
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52,73 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
09/02/2024 - LAJEADO |
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52,73 |
08/03/2024 |
05/03/2024 - CANOAS |
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52,73 |
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13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
05/03/2024 - CANOAS |
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52,73 |
15/03/2024 |
14/03/24 - PAROBÉ |
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52,73 |
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20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
14/03/24 - PAROBÉ |
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52,73 |
TOTAL |
738,22 |
158,19 |
158,19 |
SALDO A PAGAR |
580,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.