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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1243 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CARMELOSE SÓDICA, ASSOCIADA À GLICERINA - CARMELOS 7,07 70,68
300.00 DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMID 3,08 922,80
270.00 DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG CAPS 2,46 664,20
300.00 LEVOFLOXACINO - LEVOFLOXACINO 750 MG - COMPRIMIDO 2,82 845,49
600.00 SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG - COMPRIMIDO 3,99 2.394,00
6.00 SAXAGLIPTINA - SAXAGLIPTINA 5 MG CX C/28 COMP 118,04 708,24
3000.00 SINVASTATINA - SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO 0,13 387,00
50.00 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G 4,59 229,45
300.00 TICAGRELOR - TICAGRELOR 90 MG - COMPRIMIDO Finalidade: CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11425 5,36 1.607,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 CARMELOSE SÓDICA, ASSOCIADA À GLICERINA - CARMELOS DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMID DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG CAPS LEVOFLOXACINO - LEVOFLOXACINO 750 MG - COMPRIMIDO SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG - COMPRIMIDO SAXAGLIPTINA - SAXAGLIPTINA 5 MG CX C/28 COMP SINVASTATINA - SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G TICAGRELOR - TICAGRELOR 90 MG - COMPRIMIDO Finalidade: CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11425 7.828,90
11/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30755; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 2.506,30
22/04/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31161; 2.394,00
03/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31534; 387,00
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30755; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 2.506,30
17/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31161; 2.394,00
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31534; 387,00
09/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33265; 2.295,24
31/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33265; 2.295,24
16/09/2024 SOLICITADO ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 174/2024 DA SEC. DE SAUDE, ASSINADO POR MARCOS REIS - FARMACEUTICO -229,45
TOTAL 7.599,45 7.582,54 7.582,54
SALDO A PAGAR 16,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.