Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DMTOP COMERCIO MEDICAMENTOS COSMETICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1260 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE CONSUMO Tipoia imobilizadora - Tipoia imobilizadora
Finalidade: Solicitação de aquisição de material. |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
MATERIAL DE CONSUMO Tipoia imobilizadora - Tipoia imobilizadora
Finalidade: Solicitação de aquisição de material. |
89,90 |
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26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2628; |
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89,86 |
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26/02/2024 |
EMPENHO A MAIOR QUE NF |
-0,04 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2628; |
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88,78 |
06/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1260/2024 |
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1,08 |
TOTAL |
89,86 |
89,86 |
89,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/02/2024 |
1,08 |
679/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,08 |
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