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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1273 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 1.191,17 23.823,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 23.823,40
06/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1332; REF LINHA 3 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 10.720,53
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1332; REF LINHA 3 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 9.476,94
12/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1273/2024 375,22
12/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1273/2024 514,59
12/03/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1273/2024 353,78
03/04/2024 LINHA 03 - PEDRO PEREIRA MACHADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1346; conforme ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 13.102,87
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 03 - PEDRO PEREIRA MACHADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1346; conforme ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 11.582,94
08/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1273/2024 458,60
08/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1273/2024 628,94
08/04/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1273/2024 432,39
TOTAL 23.823,40 23.823,40 23.823,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/03/2024 375,22 940/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/03/2024 514,59 940/2024 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 06/03/2024 353,78 940/2024 Lançada
ISS 03/04/2024 458,60 1476/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/04/2024 628,94 1476/2024 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/04/2024 432,39 1476/2024 Lançada
TOTAL   2.763,52