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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONES MARCELO DA SILVA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS Finalidade: Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 888,78 26.663,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS Finalidade: Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 26.663,40
07/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/170; REF LINHA 4 - FEV/24 7.999,02
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/170; REF LINHA 4 - FEV/24 7.838,24
12/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 160,78
18/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/171; REF LINHA 4 9.776,58
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/171; REF LINHA 4 9.580,07
20/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 196,51
05/04/2024 LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS Conforme Nota Fiscal Nº E/172; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 6.221,46
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS Conforme Nota Fiscal Nº E/172; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 6.096,41
10/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 125,05
TOTAL 26.663,40 23.997,06 23.997,06
SALDO A PAGAR 2.666,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/03/2024 160,78 967/2024 Lançada
ISS 18/03/2024 196,51 1135/2024 Lançada
ISS 05/04/2024 125,05 1545/2024 Lançada
TOTAL   482,34