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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALISON RAMON COSTA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1276 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 selador acrílico - lata com 18 litros. 110,00 110,00
1.00 TINTA tinta acrílica plus 18 litros. 320,00 320,00
3.00 TINTA tinta piso 3,6 litros. 126,00 378,00
1.00 pincel 4\" Finalidade: Solicito a aquisição de tinta e material de pintura para uma sala no CREAS, a qual será destinada ao projeto Violencia Doméstica. 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 selador acrílico - lata com 18 litros. TINTA tinta acrílica plus 18 litros. TINTA tinta piso 3,6 litros. pincel 4\" Finalidade: Solicito a aquisição de tinta e material de pintura para uma sala no CREAS, a qual será destinada ao projeto Violencia Doméstica. 825,00
22/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51643773; 825,00
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001276/2024 ALISON RAMON COSTA DE SOUZA - 2015464 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.