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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RCH PAVIMENTAçõES E CONSTRUçõES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de revitalização da Praça Ori Ramos Porto, na Rua Antônio Porfírio Menezes da Costa, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cronograma PLE e projetos, anexos ao edital. Cfe. Contrato nº 111/2022 - ref. empenho 5960/2023 anulado no encerramento do exercício 7.638,65 7.638,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de revitalização da Praça Ori Ramos Porto, na Rua Antônio Porfírio Menezes da Costa, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cronograma PLE e projetos, anexos ao edital. Cfe. Contrato nº 111/2022 - ref. empenho 5960/2023 anulado no encerramento do exercício 7.638,65
21/02/2024 Conforme Memorando nº 062/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 03", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 111/2022 - Nota Fiscal Nº E/41. Ref. empenho 5960/2023 anulado no encerramento do exercício 7.638,65
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 062/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 03", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 111/2022 - Nota Fiscal Nº E/41 6.266,90
27/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1331/2024 301,75
27/03/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1331/2024 1.070,00
TOTAL 7.638,65 7.638,65 7.638,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/02/2024 301,75 631/2024 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/02/2024 1.070,00 631/2024 Lançada
TOTAL   1.371,75