Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1344 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
AREIA GROSSA
Finalidade: Despesa de exercício anterior referente a nota fiscal nº 000000018 |
128,60 |
1.157,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
AREIA GROSSA
Finalidade: Despesa de exercício anterior referente a nota fiscal nº 000000018 |
1.157,40 |
|
|
23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18; |
|
1.157,40 |
|
26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001344/2024
E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - 43536 |
|
|
1.157,40 |
TOTAL |
1.157,40 |
1.157,40 |
1.157,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.