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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1379 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
39.00 LINHA 05 -IAPD - A 243,15 9.482,85
39.00 LINHA 06 -IAPD - B 218,45 8.519,55
39.00 LINHA 08 -IAPD - C Finalidade: Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação 175,72 6.853,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 LINHA 05 -IAPD - A LINHA 06 -IAPD - B LINHA 08 -IAPD - C Finalidade: Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação 24.855,48
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/610; REF LINHA 5 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 5.106,15
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/611; REF LINHA 6 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.587,75
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/612; REF LINHA 8 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 3.690,12
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/610; REF LINHA 5 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.966,75
06/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1379/2024 139,40
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/611; REF LINHA 6 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.462,50
06/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1379/2024 125,25
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/612; REF LINHA 8 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 3.589,38
06/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1379/2024 100,74
02/04/2024 LINHA 05 - IAPD - A; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/616; 2.674,65
02/04/2024 LINHA 06 - IAPD - B; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/617; 2.402,95
02/04/2024 LINHA 08 - IAPD - C; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/618; 1.932,92
08/04/2024 LINHA 06 - IAPD - B Conforme Nota Fiscal Nº E/621; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 3.276,75
08/04/2024 LINHA 08 - IAPD - C Conforme Nota Fiscal Nº E/622; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.184,19
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 08 - IAPD - C; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/618; 1.880,15
08/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1379/2024 52,77
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 06 - IAPD - B; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/617; 2.337,35
08/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1379/2024 65,60
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 05 - IAPD - A; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/616; 2.601,63
08/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1379/2024 73,02
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 06 - IAPD - B Conforme Nota Fiscal Nº E/621; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 3.182,05
10/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1379/2024 94,70
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 08 - IAPD - C Conforme Nota Fiscal Nº E/622; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.108,02
10/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1379/2024 76,17
TOTAL 24.855,48 24.855,48 24.855,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/03/2024 139,40 864/2024 Lançada
ISS 05/03/2024 125,25 865/2024 Lançada
ISS 05/03/2024 100,74 866/2024 Lançada
ISS 02/04/2024 73,02 1449/2024 Lançada
ISS 02/04/2024 65,60 1450/2024 Lançada
ISS 02/04/2024 52,77 1451/2024 Lançada
ISS 08/04/2024 94,70 1560/2024 Lançada
ISS 08/04/2024 76,17 1562/2024 Lançada
TOTAL   727,65