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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UBUNTU CENTRO DE REABILITACAO EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1398 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR Finalidade: Pagamento retroativo de internação de Roger Daniel Munhoz Magalhães referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023. 1.800,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR Finalidade: Pagamento retroativo de internação de Roger Daniel Munhoz Magalhães referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023. 7.200,00
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 447; 7.200,00
01/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001398/2024 Ubuntu Centro de Reabilitacao Eireli-me - 2011585 7.200,00
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.