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Última atualização realizada em 13/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 145 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável 92,00 7.360,00
40.00 Gás liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, cilindro retornável. Finalidade: Aquisição de gás para as Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação. 400,00 16.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável Gás liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, cilindro retornável. Finalidade: Aquisição de gás para as Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação. 23.360,00
08/02/2024 Aquisição de gás para as Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação. Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº 890/51466250; 2.368,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de gás para as Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação. Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº 890/51466250; 2.368,00
06/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51851083; 4.060,00
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/51851083; 4.060,00
09/04/2024 Aquisição de gás P45 e P13 para as Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 890/52446871; 4.552,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de gás P45 e P13 para as Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria da Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 890/52446871; 4.552,00
27/05/2024 Aquisição de gás P45 e P13 para as Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/000003; 7.320,00
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de gás P45 e P13 para as Escolas Municipais. Conf. PP 034/2023 e Ata de registro n° 120/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/000003; 7.320,00
TOTAL 23.360,00 18.300,00 18.300,00
SALDO A PAGAR 5.060,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.