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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 152 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2024 - LEVAR DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO EM LAJEADO/RS. 50,37 50,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2024 - LEVAR DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO EM LAJEADO/RS. 50,37
08/01/2024 REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2024 - LEVAR DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO EM LAJEADO/RS. 50,37
11/01/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000152/2024 Andre Faleiro Dorneles - 43502 50,37
TOTAL 50,37 50,37 50,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.