Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1586 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
Função: |
CULTURA |
Subfunção: |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
2.418,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. |
2.418,81 |
|
|
28/02/2024 |
Referente folha de pagamento mês 02/2024 |
|
2.418,81 |
|
29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.418,81 |
TOTAL |
2.418,81 |
2.418,81 |
2.418,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.