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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1617 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: TRABALHO
Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. 0,00 4.828,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. 4.828,26
28/02/2024 Referente folha de pagamento mês 02/2024 4.828,26
28/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA TRANSITO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO 26,03
28/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO 436,02
28/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO 753,10
28/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO 1.018,73
28/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO 1.080,86
29/02/2024 Pagamento de Empenho 1617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.513,52
TOTAL 4.828,26 4.828,26 4.828,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
MULTA DE TRANSITO (SERVIDORES) 28/02/2024 26,03 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 28/02/2024 436,02 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 28/02/2024 753,10 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/02/2024 1.018,73 Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES 28/02/2024 1.080,86 Lançada
TOTAL   3.314,74