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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1713 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MATERIAL DE CONSUMO botijão turim 5L preto eco unitermi - botijão turim 5L preto eco unitermi 39,90 159,60
1.00 MATERIAL DE CONSUMO botijão turim 5L vermelha eco unitermi - botijão turim 5L vermelha eco unitermi Finalidade: Solicitação de aquisição de 05 botijões, para transporte de água com capacidade total de 5L. Aquisição se faz necessária para ser utilizado pelos funcionários durante horário de trabalho. 39,90 39,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 MATERIAL DE CONSUMO botijão turim 5L preto eco unitermi - botijão turim 5L preto eco unitermi MATERIAL DE CONSUMO botijão turim 5L vermelha eco unitermi - botijão turim 5L vermelha eco unitermi Finalidade: Solicitação de aquisição de 05 botijões, para transporte de água com capacidade total de 5L. Aquisição se faz necessária para ser utilizado pelos funcionários durante horário de trabalho. 199,50
13/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43334; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 199,50
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/43334; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 197,11
20/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1713/2024 2,39
TOTAL 199,50 199,50 199,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/03/2024 2,39 1059/2024 Lançada
TOTAL   2,39