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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1714 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 adesivo confecção e troca dos adesivos do carro do Conselho Tutelar, que estragou em decorrência do acidente de transito ocorrido no final ano passado. - confecção e troca dos adesivos do carro do Conselho Tutelar, que estragou em decorrência do acidente de transito ocorrido no final ano passado. Finalidade: Solicitação de confecção troca de adesivos do carro do Conselho Tutelar, que estragou em decorrência do acidente de transito ocorrido no final do ano passado. 490,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 adesivo confecção e troca dos adesivos do carro do Conselho Tutelar, que estragou em decorrência do acidente de transito ocorrido no final ano passado. - confecção e troca dos adesivos do carro do Conselho Tutelar, que estragou em decorrência do acidente de transito ocorrido no final ano passado. Finalidade: Solicitação de confecção troca de adesivos do carro do Conselho Tutelar, que estragou em decorrência do acidente de transito ocorrido no final do ano passado. 490,00
09/04/2024 Solicitação de confecção troca de adesivos do carro do Conselho Tutelar, que estragou em decorrência do acidente de transito ocorrido no final do ano passado. Conforme Nota Fiscal Nº 890/52532057; 490,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001714/2024 EDER FELTEN DA SILVA - 2009404 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.