Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1737 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA 01 polo
Finalidade: Aquisição de lâmpada para a manutenção de conservação do veiculo escolar placa> IWG5I68 |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
LAMPADA 01 polo
Finalidade: Aquisição de lâmpada para a manutenção de conservação do veiculo escolar placa> IWG5I68 |
7,50 |
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08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51918890; |
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7,50 |
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13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001737/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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7,50 |
TOTAL |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.