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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1823 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIP. DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor fixo software 1.925,98 1.925,98
1.00 REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 - "LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA" 13.930,52 13.930,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 Valor fixo software REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 - "LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA" 15.856,50
05/03/2024 REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 - "LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA" Conforme Recibo Nº 40141; 40142; 15.856,50
01/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2020 - "LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA" Conforme Recibo Nº 40141; 40142; 15.095,39
01/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1823/2024 761,11
TOTAL 15.856,50 15.856,50 15.856,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/03/2024 761,11 919/2024 Lançada
TOTAL   761,11