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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1858 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MATERIAL DE CONSUMO barras de ferro 5/16. - barras de ferro 5/16. Finalidade: Solicitação de aquisição de barras de ferro para suprir as necessidades da Secretaria de Obras e Serviçor Urbanos. 44,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 MATERIAL DE CONSUMO barras de ferro 5/16. - barras de ferro 5/16. Finalidade: Solicitação de aquisição de barras de ferro para suprir as necessidades da Secretaria de Obras e Serviçor Urbanos. 880,00
22/03/2024 Solicitação de aquisição de barras de ferro 5/16 para suprir as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0/72; 880,00
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001858/2024 SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 2018920 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.