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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1861 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
140.00 caibros 5x10x5,40 - 5x10x5,40 Finalidade: Solicitação de aquisição de 140 unidades de caibro 5x10x5,40. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras. 32,50 4.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 caibros 5x10x5,40 - 5x10x5,40 Finalidade: Solicitação de aquisição de 140 unidades de caibro 5x10x5,40. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras. 4.550,00
10/06/2024 Solicitação de aquisição de 140 unidades de caibro 5x10x5,40. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55123641; 4.550,00
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001861/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 4.550,00
TOTAL 4.550,00 4.550,00 4.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.