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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1880 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA 8PK 2020 225,90 225,90
2.00 ARRUELA 20,45 40,90
3.00 parafuso Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e consevação do veiculo escolar Placa> JAZ6F52 21,00 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 CORREIA 8PK 2020 ARRUELA parafuso Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e consevação do veiculo escolar Placa> JAZ6F52 329,80
14/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2230; 329,80
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001880/2024 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 329,80
TOTAL 329,80 329,80 329,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.