Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
LOCACAO LOCAÇÃO - TERCEIRO ACESSO, CONFORME AUTORIZADO PELO PARECER JURIDICO 473/2023
Finalidade: Contrato de prestação de serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo departamento de Meio Ambiente, cfe. contrato 099/2021. Processo de Inexigibilidade 05/2021. |
6.237,60 |
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13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6170;
REF JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA |
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1.039,60 |
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13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6171;
REF FEVEREIRO/2024
ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA |
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1.039,60 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6171;
REF FEVEREIRO/2024
ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA |
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989,70 |
15/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1894/2024 |
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49,90 |
15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6170;
REF JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA |
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989,70 |
15/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1894/2024 |
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49,90 |
04/04/2024 |
Contrato de prestação de serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo departamento de Meio Ambiente, cfe. contrato 099/2021. Processo de Inexigibilidade 05/2021.
REF MARÇO/2024, CIENTE DA LIQUIDAÇAO MARILIA JULIANO SOUZA - COORDENADORA DO DMA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6207;
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1.039,60 |
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08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato de prestação de serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo departamento de Meio Ambiente, cfe. contrato 099/2021. Processo de Inexigibilidade 05/2021.
REF MARÇO/2024, CIENTE DA LIQUIDAÇAO MARILIA JULIANO SOUZA - COORDENADORA DO DMA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6207;
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989,70 |
08/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1894/2024 |
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49,90 |
09/05/2024 |
Serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo departamento de Meio Ambiente, cfe. contrato 099/2021. Processo de Inexigibilidade 05/2021. Ref abril/2024, conf. ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6254; |
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1.039,60 |
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10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo departamento de Meio Ambiente, cfe. contrato 099/2021. Processo de Inexigibilidade 05/2021. Ref abril/2024, conf. ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6254; |
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989,70 |
10/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1894/2024 |
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49,90 |
06/06/2024 |
Serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo departamento de Meio Ambiente.
REF MAIO/2024, ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6298; |
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1.039,60 |
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10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo departamento de Meio Ambiente.
REF MAIO/2024, ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6298; |
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989,70 |
10/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1894/2024 |
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49,90 |
11/07/2024 |
Contrato de prestação de serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo dep. de Meio Ambiente, contrato 099/2021.
REF JUNHO/2024, ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6346; |
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1.039,60 |
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15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato de prestação de serviços especializados para a manutenção de software utilizado pelo dep. de Meio Ambiente, contrato 099/2021.
REF JUNHO/2024, ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA
Conforme Nota Fiscal Nº E/6346; |
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989,70 |
15/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1894/2024 |
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49,90 |
TOTAL |
6.237,60 |
6.237,60 |
6.237,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.