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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1935 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
560.00 IVABRADINA CLORIDRATO - IVABRADINA CLORIDRATO 5 MG 1,42 795,20
900.00 SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG - COMPRIMIDO 3,99 3.591,00
10.00 SAXAGLIPTINA - SAXAGLIPTINA 5 MG CX C/28 COMP 118,04 1.180,40
6.00 SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 010/2023 - PROCESSO 125/2023 - PEDIDO 11499 129,00 774,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 IVABRADINA CLORIDRATO - IVABRADINA CLORIDRATO 5 MG SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG - COMPRIMIDO SAXAGLIPTINA - SAXAGLIPTINA 5 MG CX C/28 COMP SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 010/2023 - PROCESSO 125/2023 - PEDIDO 11499 6.340,60
11/04/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 010/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30756; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 774,00
19/04/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 010/2023 - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude Conforme Nota Fiscal Nº 2/31160; 4.771,40
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 010/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30756; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 774,00
TOTAL 6.340,60 5.545,40 774,00
SALDO A PAGAR 5.566,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.