Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1951 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTER |
3.408,00 |
3.408,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: Aquisição de peças para o caminha~do Departamento de Eletrica, de placa IZN0G05, Conforme Anexo. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2024 |
CARTER FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: Aquisição de peças para o caminha~do Departamento de Eletrica, de placa IZN0G05, Conforme Anexo. |
3.528,00 |
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20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4003;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior |
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3.528,00 |
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22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001951/2024
Oficina do Melao Ltda - 2015778 |
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3.528,00 |
TOTAL |
3.528,00 |
3.528,00 |
3.528,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.