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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1951 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTER 3.408,00 3.408,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: Aquisição de peças para o caminha~do Departamento de Eletrica, de placa IZN0G05, Conforme Anexo. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 CARTER FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: Aquisição de peças para o caminha~do Departamento de Eletrica, de placa IZN0G05, Conforme Anexo. 3.528,00
20/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4003; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 3.528,00
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001951/2024 Oficina do Melao Ltda - 2015778 3.528,00
TOTAL 3.528,00 3.528,00 3.528,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.