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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1970 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Atilho de borracha amarelo nº 18. Largura mínima de 1,8mm. Embalagem com 100 gramas. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente conf. ata de registro n° 022/2024 e PP n° 046/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras. 2,09 20,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 Atilho de borracha amarelo nº 18. Largura mínima de 1,8mm. Embalagem com 100 gramas. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente conf. ata de registro n° 022/2024 e PP n° 046/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras. 20,90
09/04/2024 Solicitação de aquisição de materiais de expediente conf. ata de registro n° 022/2024 e PP n° 046/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº 2/2289; 20,90
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001970/2024 Vitale Promotora de Vendas Ltda - 2015739 20,90
TOTAL 20,90 20,90 20,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.